强化内控合规管理 助力企业高质量发展

  • 发布时间:2022-10-05
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为进一步落实盐城港集团关于合规管理的工作要求,全面提升企业合规管理水平,实现企业干部职工执行力和队伍素质的共同提升,有效保障企业依法合规经营。近日,大丰港区法务风控部与企管部重点对合同管理、产权交易合规性进行了全面检查,并组织全员学习管理制度,力求达到“以检查促规范,以规范促提升”的目的。

01合同管理“回头看”

为保障每份合同正常履行,有效防范经营风险和法律风险,大丰港区严格按照盐城港合同管理要求,深入开展合同管理“回头看”行动。今年以来,大丰港区共审查、修改合同896份,用印归档744份,出具法律意见书20份,此次“回头看”主要通过查看流程审批、查阅合同台账、现场交流汇报等方式,重点围绕前置审批、用印流程、合同签订、合同履行、合同归档等方面,进行了深入细致的自查自纠,要求各子(控)公司、各部门对检查出的问题进行整改。下一步,法务风控部和企管部将定期或不定期对合同管理进行复查,为做好风险控制及合规管理工作打好坚实基础。

02产权交易“专项查”

开展产权交易合规性专项检查,有利于促进企业产权要素规范流动、科学配置,提高国有资产的配置效益。大丰港区深入落实盐城港集团关于国有企业产权交易合规专项检查工作要求,重点围绕企业国有产权交易决策流程、交易审计评估、交易方式合法合规性等方面,对20笔内部股权转让进行了专项检查,对手续不完善、资料不完整的转让行为,通知相关部门进行整改,着力规范产权变更、交易行为,确保国有企业资产实现保值增值。

03管理制度“全员学”

合规管理是企业管理的重要组成部分。为切实推进企业内控体系建设,提升管理水平,降低运营风险,大丰港区积极开展管理制度“全员学”活动,通过集中学习、一线员工运用微信自学等方式,重点学习盐城港集团内控管理制度及《中央企业合规管理办法》。并于近期组织全体人员积极参与线上答题,以学促进,通过考试来检验大家的学习情况,确保全员熟悉公司的内控管理制度及合规管理办法等内容。

今后,大丰港区将以健全内控体系、提升内控效能、筑牢合规意识为目标,坚持以制度和流程管人、管事、管财、管物,着力深入自查自纠、严格整改落实、强化培训学习,持续提升风险防控和内控合规管理水平,以高质量合规管理为集团健康可持续发展保驾护航。